附件1
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年預算公(gōng)開目錄
第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2024年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購(gòu)預算情況
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目标情況
九、其他(tā)公(gōng)開信息
第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2024年部門預算表
一、财務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、财政撥款收支預算總表
五、一般公(gōng)共預算支出預算表(按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類)
六、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目标表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購(gòu)預算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目标表
十五、新(xīn)增資産(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中(zhōng)期規劃預算表
附件2
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
(一)部門主要職責
1.收藏、展示民(mín)族文(wén)物(wù);
2.文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管;
3.民(mín)族文(wén)化和産(chǎn)業發展研究;
4.民(mín)族文(wén)化宣傳、出版,弘揚民(mín)族文(wén)化。
(二)機構設置情況
我部門共設置八個内設機構,包括:辦(bàn)公(gōng)室、黨群工(gōng)作(zuò)部、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē),另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。
雲南民(mín)族博物(wù)館無所屬單位。
(三)重點工(gōng)作(zuò)概述
提高政治站位,強化理(lǐ)論武裝(zhuāng)。以習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想為(wèi)指引,認真學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精(jīng)神,習近平總書記關于加強和改進民(mín)族工(gōng)作(zuò)的重要思想、關于宗教工(gōng)作(zuò)的重要論述,學(xué)習貫徹習近平文(wén)化思想、習近平總書記在中(zhōng)央政治局第九次集體(tǐ)學(xué)習時的重要講話精(jīng)神,擁護“兩個确立”,做到“兩個維護”,增強“四個意識”、堅定“四個自信”,以鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識為(wèi)主線(xiàn),強化黨的創新(xīn)理(lǐ)論武裝(zhuāng),不斷提升政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。
落實部署要求,推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求,在委黨組堅強領導下,一是加快推進雲南民(mín)族文(wén)化宮主體(tǐ)工(gōng)程的竣工(gōng)決算審計、工(gōng)程質(zhì)量維保等收尾工(gōng)作(zuò);二是加快推進雲南民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目開工(gōng)建設,抓好工(gōng)程質(zhì)量和施工(gōng)安(ān)全,優化陳展内容,完善服務(wù)能(néng)力,确保年内建成。
提升業務(wù)能(néng)力,發揮基地作(zuò)用(yòng)。以國(guó)家一級博物(wù)館考核指标為(wèi)基準,紮實推進雲南民(mín)族博物(wù)館各項業務(wù)。繼續做好庫房管理(lǐ)、文(wén)物(wù)保護、文(wén)物(wù)征集、文(wén)物(wù)拍攝、文(wén)物(wù)整理(lǐ),配合完成《中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族文(wén)物(wù)圖譜•雲南卷》正式出版,開展好《各民(mín)族交往交流交融實證研究》等課題項目;更新(xīn)維護好8個基本陳列,引進、推出5個以上精(jīng)品展覽,推動優秀民(mín)族文(wén)化産(chǎn)品開發與展示;統籌推進研究和講解工(gōng)作(zuò),持續提升研究能(néng)力和講解服務(wù)水平;組織開展好系列活動,充分(fēn)發揮鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識教育實踐基地、黨性教育現場教學(xué)點、中(zhōng)小(xiǎo)學(xué)生研學(xué)實踐教育基地的作(zuò)用(yòng)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中(zhōng):财政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。财政全額供給單位中(zhōng)行政單位0個;參公(gōng)單位0個;事業單位1個。截止2023年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制91人,其中(zhōng):行政編制0人,工(gōng)勤人員編制0人,事業編制91人。在職實有(yǒu)79人,其中(zhōng):财政全額保障79人,财政差額補助0人,财政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人,其中(zhōng):離休0人,退休25人。
車(chē)輛編制6輛,實有(yǒu)車(chē)輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門财務(wù)收入情況
2024年部門财務(wù)總收入102,332,679.53元,其中(zhōng):一般公(gōng)共預算99,480,079.53元,政府性基金0.00元,國(guó)有(yǒu)資本經營收益0.00元,财政專戶管理(lǐ)的收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他(tā)收入2,852,600.00元。
與上年對比部門财務(wù)總收入增加30,139,531.13元,增幅41.75%,其中(zhōng):一般公(gōng)共預算撥款收入增加33,245,631.13元,增幅50.19%;其他(tā)收入(即單位資金收入)減少3,106,100元,降幅52.13%;上年結轉數減少4,681,696.26元,降幅100%。主要原因分(fēn)析:根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委(雲發改社會〔2023〕1170号)文(wén)件批複,省财政撥款安(ān)排我單位2024年雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費79,549,000元;上年結轉數為(wèi)0.00元;單位資金收入減少3,106,100元。
(二)财政撥款收入情況
2024年部門财政撥款收入99,480,079.53元,其中(zhōng):本年收入99,480,079.53元,上年結轉收入0.00元。本年收入中(zhōng),一般公(gōng)共預算财政撥款99,480,079.53元,政府性基金預算财政撥款0.00元,國(guó)有(yǒu)資本經營收益财政撥款0.00元。
與上年對比部門财政撥款收入增加33,245,631.13元,增幅50.19%,其中(zhōng):本年财政撥款收入增加37,927,327.39元,增幅61.62%;上年結轉收入減少4,681,696.26元,降幅100%。主要原因分(fēn)析:根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委(雲發改社會〔2023〕1170号)文(wén)件批複,省财政撥款安(ān)排我單位2024年雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費79,549,000元;上年結轉數為(wèi)0.00元;單位資金收入減少3,106,100元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出102,332,679.53元。财政撥款安(ān)排支出99,480,079.53元,其中(zhōng):基本支出17,052,579.53元,與上年對比部門預算總支出增加30,139,531.13元,增幅41.75%;财政撥款安(ān)排支出增加33,245,631.33元,增幅50.19%,其中(zhōng):基本支出減少1,609,415.7元,降幅8.62%,主要原因分(fēn)析:2024年在職人員變動,職工(gōng)職務(wù)工(gōng)資、薪級工(gōng)資變動,人員經費、公(gōng)用(yòng)經費有(yǒu)所減少,因此2024年基本支出預算整體(tǐ)較2023年基本支出預算有(yǒu)所減少;項目支出82,427,500.00元,與上年對比項目支出增加34,855,046.83元,增幅73.27%,主要原因分(fēn)析:根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委(雲發改社會〔2023〕1170号)文(wén)件批複,省财政撥款安(ān)排我單位2024年雲南民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費79,549,000元;上年結轉數為(wèi)0.00元;單位資金支出減少3,106,100元。
(一)财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況即為(wèi)一般公(gōng)共預算安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護2,088,500.00元,主要用(yòng)于(1)雲南少數民(mín)族陳列展覽支出183,000.00元;(2)公(gōng)共服務(wù)(講解服務(wù))支出138,900.00元;(3)博物(wù)館研究信息支出60,000.00元;(4)博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出10,000.00元;(5)博物(wù)館機構運行、環境維護及水電(diàn)支出21,200.00元;(6)博物(wù)館财務(wù)辦(bàn)公(gōng)支出1,500.00元;(7)搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計275,400.00元;(8)文(wén)物(wù)保護專項經費編外人員支出1,398,500.00元。與上年對比,文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護支出減少1,500.00元,降幅0.07%。
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館92,702,382.96元,主要用(yòng)于(1)工(gōng)資福利支出11,155,888.00元;(2)辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出218,864.04元;(3)郵電(diàn)費支出62,736.00元;(4)差旅費支出188,259.40元;(5)維修(護)費支出52,500元;(6)培訓費支出17,000.00元;(7)公(gōng)務(wù)接待費支出10,000.00元;(8)專用(yòng)材料費支出28,800.00元;(9)工(gōng)會經費及福利支出446,235.52元;(10)車(chē)輛運行維護費支出43,100.00元;(11)其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出140,000.00元;(12)部門機動經費支出740,000.00元;(13)雲南民(mín)族文(wén)化宮建設裝(zhuāng)修和陳列布展項目支出79,549,000.00元;(14)雲南民(mín)族博物(wù)館機構運行經費支出50,000.00元。與上年對比,文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館支出增加38,074,465.07元,增幅69.7。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休13,500.00元,主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。與上年對比增加3,240元,增幅31.58%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,545,687.04元,主要用(yòng)于繳納在職人員基本養老保險金。與上年對比減少140,740.96元,降幅8.35%。
社會保障和就業支出-其他(tā)社會保障和就業支出-其他(tā)社會保障和就業支出184,364.05元,主要用(yòng)于繳納單位在職職工(gōng)工(gōng)傷保險金、失業保險金、殘疾人保障金。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療1,043,338.75元,主要用(yòng)于繳納在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加64,407.8元,增幅6.58%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助539,156.01元,主要用(yòng)于繳納單位在職人員的公(gōng)務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比增加29,818.45元,增幅5.85%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出40,560.00元,主要用(yòng)于繳納在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比減少143.00元,降幅0.35%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金1,322,590.72元,主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。與上年對比,增加222,590.72元,增幅20.24%。
(二)一般公(gōng)共預算安(ān)排支出按部門經濟科(kē)目分(fēn)類情況
基本工(gōng)資4,387,152.00元(其中(zhōng):基本支出4,387,152.00元)。
津貼補貼73,344.00元(其中(zhōng):基本支出73,344.00元)。
獎金365,596.00元(其中(zhōng):基本支出365,596.00元)。
績效工(gōng)資6,329,796.00元(其中(zhōng):基本支出6,329,796.00元)。
機關事業單位基本養老保險繳費1,545,687.04元(其中(zhōng):基本支出1,545,687.04元)。
職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費1,043,338.75元(其中(zhōng):基本支出1,043,338.75元)。
公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助繳費539,156.01元(其中(zhōng):基本支出539,156.01元)。
其他(tā)社會保障繳費224,924.05元(其中(zhōng):基本支出224,924.05元)。
住房公(gōng)積金1,322,590.72元(其中(zhōng):基本支出1,322,590.72元)。
其他(tā)工(gōng)資福利支出1,398,500.00元(其中(zhōng):項目支出1,398,500.00元)。
辦(bàn)公(gōng)費85,519.21元(其中(zhōng):基本支出85,519.21元)。
印刷費15,000.00元(其中(zhōng):基本支出15,000.00元)。
水費84,844.83元(其中(zhōng):基本支出84,844.83元)。
電(diàn)費47,000.00元(其中(zhōng):基本支出47,000.00元)。
郵電(diàn)費62,736.00元(其中(zhōng):基本支出62,736.00元)。
差旅費188,259.4元(其中(zhōng):基本支出188,259.4元)。
維修(護)費102,500.00元(其中(zhōng):基本支出52,500.00元,項目支出50,000.00元)。
培訓費17,000.00元(其中(zhōng):基本支出17,000.00元)。
公(gōng)務(wù)接待費10,000.00元(其中(zhōng):基本支出10,000.00元)。
專用(yòng)材料費1,224,000.00元(其中(zhōng):基本支出28,800.00元,項目支出1,195,200.00元)。
委托業務(wù)費234,800.00元(其中(zhōng):項目支出234,800.00元)。
工(gōng)會經費223,117.76元(其中(zhōng):基本支出223,117.76元)。
福利費223,117.76元(其中(zhōng):基本支出223,117.76元)。
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元(其中(zhōng):基本支出43,100.00元)。
其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出140,000.00元(其中(zhōng):基本支出140,000.00元)。
房屋建築物(wù)購(gòu)建79,549,000.00元(其中(zhōng):項目支出79,549,000.00元)。
辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置362,000.00元(其中(zhōng):基本支出62,000.00元,項目支出300,000.00元)。
其他(tā)資本性支出95,998.50元(其中(zhōng):項目支出95,998.50元)。
(三)政府性基金預算支出情況
本部門沒有(yǒu)政府性基金預算支出。
(四)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況
本部門沒有(yǒu)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付情況。
(一)與中(zhōng)央配套事項
本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。
(二)按既定政策标準測算補助事項
本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門沒有(yǒu)經濟社會事業發展事項。
六、政府采購(gòu)預算情況
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定,編制了政府采購(gòu)預算,共涉及采購(gòu)項目3個,采購(gòu)預算總額1,042,080.00元,其中(zhōng):政府采購(gòu)貨物(wù)預算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預算1,042,080.00元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0.00元。
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計53,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,具(jù)體(tǐ)變動情況如下:
(一)因公(gōng)出國(guó)(境)費
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年因公(gōng)出國(guó)(境)費預算為(wèi)0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)(境)團組0個,因公(gōng)出國(guó)(境)0人次。
增減變化原因:我單位2024年無因公(gōng)出國(guó)人員,因公(gōng)出國(guó)(境)費無增減變化。
(二)公(gōng)務(wù)接待費
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)10,000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,預計國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次為(wèi)15次,共計接待143人次。
與上年對比無增減變化。
(三)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)43,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中(zhōng):公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00元,較上年增加0.00元,增長(cháng)0.00%;公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛,年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目标情況
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年申報3個重點項目,預算績效目标情況為(wèi):
(一)雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費:設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應二級指标“數量指标”2個、“質(zhì)量指标”2個、“時效指标”3個、“成本指标”1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“裝(zhuāng)修部分(fēn)=100%”“陳列布展部分(fēn)=100%”“工(gōng)程各分(fēn)部分(fēn)項質(zhì)量達到驗收标準=100%”“安(ān)全文(wén)明施工(gōng)達标=100%”“項目施工(gōng)完成及時率=100%”“裝(zhuāng)修部分(fēn)施工(gōng)完成及時率=100%”“陳列布展部分(fēn)施工(gōng)完成及時率=100%”“經濟成本指标=100%”;一級指标“效益指标”,對應二級指标“社會效益指标”3個,下設三級指标“創造就業機會﹥150人次”“重大安(ān)全事故=0次”“2024年度體(tǐ)驗人數﹥5000人次”;一級指标“滿意度指标”,對應二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”2個,下設三級指标“工(gōng)作(zuò)人員滿意度﹥90%”“觀衆滿意度﹥90%”。
(二)雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放及文(wén)物(wù)保護專項經費:設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應的二級指标為(wèi)“數量指标”3個、“質(zhì)量指标”1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi):“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量=4個”“館藏文(wén)物(wù)修複完成數量≧15件”“保潔檢查合格率=90%”;設定一級指标“效益指标”,對應的二級指标“社會效益指标”3個、“可(kě)持續影響指标”1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi):“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”“實際完成社教活動次數≧15次”“重大安(ān)全事故發生次數=0次”“館藏文(wén)物(wù)病蟲害現象防治≧21個;設定一級指标“滿意度指标”1個,對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個,下設三級指标為(wèi)“觀衆滿意度指标≧90%”。
(三)其他(tā)人員支出項目經費:設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應的二級指标“數量指标”1個、“質(zhì)量指标”1個,對應三級指标是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”;設定一級指标“效益指标”,對應的二級指标“社會效益指标”2個,下設三級指标為(wèi)“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”“重大安(ān)全事故發生次數=0次”;設定一級指标“滿意度指标”,對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個,下設三級指标為(wèi)“觀衆對講解員滿意度=90%”。
九、其他(tā)公(gōng)開信息
(一)專業名(míng)詞解釋
1.财政撥款收入:本年度從同級财政部門取得的各類财政撥款。
2.一般公(gōng)共預算收入:政府憑借國(guó)家政治權力,以社會管理(lǐ)者身份籌集以稅收為(wèi)主體(tǐ)的财政收入,主要用(yòng)于保障和改善民(mín)生、維持國(guó)家行政職能(néng)正常運轉、保障國(guó)家安(ān)全等方面。
3.一般公(gōng)共預算支出:通過一般公(gōng)共預算收入統籌安(ān)排的支出。其功能(néng)分(fēn)類範圍主要包括:一般公(gōng)共服務(wù)、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出:為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。
5.項目支出:在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。
6.博物(wù)館支出:反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。
7.文(wén)物(wù)保護支出:反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出;
8.商(shāng)品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出。
(二)機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年機關運行經費安(ān)排0.00元,與上年對比無增減變化,主要原因分(fēn)析:雲南民(mín)族博物(wù)館屬公(gōng)益一類事業單位,因此無機關運行經費。
(三)國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況
截至2023年12月31日,雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額396,506,757.88元,其中(zhōng),流動資産(chǎn)10,964,486.48元,固定資産(chǎn)淨值52,303,843.28元,對外投資及有(yǒu)價證券0.00元,在建工(gōng)程330,848,131.62元,無形資産(chǎn)淨值2,390,296.5元,其他(tā)資産(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資産(chǎn)總額增加19,313,745.56元,其中(zhōng)固定資産(chǎn)淨值減少2,938.513.52元。處置房屋建築物(wù)0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資産(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現資産(chǎn)處置收入0.00元;資産(chǎn)使用(yòng)收入0.00元,其中(zhōng)出租資産(chǎn)0.00平方米,資産(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)精(jīng)準數據,需在完成2023年決算編制後才能(néng)彙總,此處公(gōng)開為(wèi)2023 年 12 月(2024 年 1 月上報)資産(chǎn)月報數據。
(四)其他(tā)需要說明事項
雲南民(mín)族博物(wù)館2024年部門預算表中(zhōng)《2024年政府性基金預算支出預算表》《2024年政府購(gòu)買服務(wù)預算表》《2024年省對下轉移支付預算表》《2024年省對下轉移支付績效目标表》《2024年上級補助項目支出預算表》無數據,故公(gōng)開空表。