雲南民(mín)族博物(wù)館2023年預算公(gōng)開目錄
第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2023年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購(gòu)預算情況
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目标情況
九、其他(tā)公(gōng)開信息
第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2023年部門預算表
一、部門财務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、财政撥款收支預算總表
五、一般公(gōng)共預算支出預算表(按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類)
六、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目标表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購(gòu)預算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目标表
十五、新(xīn)增資産(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中(zhōng)期規劃預算表
附件2
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
(一)部門主要職責
1.收藏、展示民(mín)族文(wén)物(wù);
2.文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管;
3.民(mín)族文(wén)化和産(chǎn)業發展研究;
4.民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。
(二)機構設置情況
我部門共設置八個内設機構,包括:辦(bàn)公(gōng)室、黨群工(gōng)作(zuò)部、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē),另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。
雲南民(mín)族博物(wù)館所屬單位 1個,包括:直屬事業單位1個,即雲南民(mín)族博物(wù)館(本級)。
(三)重點工(gōng)作(zuò)概述
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年的重點工(gōng)作(zuò)主要為(wèi):
1.提高政治站位,以習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想為(wèi)指導,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,忠誠擁護“兩個确立”,堅決做到“兩個維護”。認真學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精(jīng)神。落實全面從嚴治黨“兩個責任”,推進黨支部規範化标準化建設,加強意識形态工(gōng)作(zuò)。
2.高速推進雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目。在委黨組領導下,按照基本建設程序,完成一期工(gōng)程竣工(gōng)決算,做好工(gōng)程審計,開展二期裝(zhuāng)修工(gōng)程和《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識 建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)》等3個陳列展覽布展,建成雲南省民(mín)族文(wén)化宮,對外開放,投入運營。謀劃運營模式,争取适度增加編制,配置機構人員,迎接正式對外開放。
3.推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目。完成雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目可(kě)行性研究報告編制、報批并獲得立項批複,力争盡快進場施工(gōng)。
4.建設全國(guó)一流的現代化民(mín)族博物(wù)館。征集中(zhōng)華民(mín)族交往交流交融和與民(mín)族工(gōng)作(zuò)實踐相關重要實物(wù),開展民(mín)族文(wén)物(wù)精(jīng)品征集和民(mín)族文(wén)物(wù)藏品體(tǐ)系研究;提高民(mín)族文(wén)物(wù)研究水平,完成《中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族文(wén)物(wù)圖譜•雲南卷》編纂工(gōng)作(zuò);提升以鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識為(wèi)核心的民(mín)族展陳研究水平,采集保存雲南民(mín)族博物(wù)館8個基本陳列數據和視頻資料,建設雲南民(mín)族博物(wù)館數字雲展廳,引進、推出不少于5個精(jīng)品展覽,建設中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)體(tǐ)驗館;提升以打造教育實踐基地為(wèi)核心的公(gōng)衆教育服務(wù)水平,充分(fēn)發揮“全國(guó)民(mín)族團結進步教育基地”“雲南省中(zhōng)小(xiǎo)學(xué)生研學(xué)實踐教育基地”“雲南省愛國(guó)主義教育基地”“雲南省鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識教育實踐基地”等基地作(zuò)用(yòng),拓展全媒體(tǐ)宣傳平台,不斷提高傳播力和影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中(zhōng):财政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。财政全額供給單位中(zhōng)行政單位0個、參公(gōng)單位0個、事業單位1個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制91人,其中(zhōng):行政編制0人,工(gōng)勤人員編制0人,事業編制91人。在職實有(yǒu)82人,其中(zhōng):财政全額保障82人,财政差額補助0人,财政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人,其中(zhōng):離休 0人,退休 19人。
車(chē)輛編制6輛,實有(yǒu)車(chē)輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門财務(wù)收入情況
2023年部門财務(wù)總收入72,193,148.40元,其中(zhōng):一般公(gōng)共預算66,234,448.40元,政府性基金0.00元,國(guó)有(yǒu)資本經營收益0.00元,财政專戶管理(lǐ)資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他(tā)收入1,230,000.00元,非同級财政撥款收入4,728,700.00元。
與上年對比部門财務(wù)總收入增加28,965,648.40元,增幅67%,其中(zhōng):一般公(gōng)共預算撥款收入增加21,325,252.14元,增幅53.01%;單位資金收入增加2,958,700元,增幅98.62%,主要原因分(fēn)析:我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會(雲發改社會〔2017〕1111号)文(wén)件批複,結合項目實際增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元;增加單位資金收入預算2,958,700元。
(二)财政撥款收入情況
2023年部門财政撥款收入 66,234,448.40元,其中(zhōng):本年收入61,552,752.14元,上年結轉收入4,681,696.26元。本年收入中(zhōng),一般公(gōng)共預算财政撥款61,552,752.14元,政府性基金預算财政撥款0.00元,國(guó)有(yǒu)資本經營收益财政撥款0.00元。
與上年對比部門财政撥款收入增加26,006,948.40元,增幅64.65%,其中(zhōng):本年财政撥款收入增加21,325,252.14元,增幅53.01%;上年結轉收入增加4,681,696.26元,主要原因分(fēn)析:我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會(雲發改社會〔2017〕1111号)文(wén)件批複,結合項目實際增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 72,193,148.40元。财政撥款安(ān)排支出 66,234,448.40元,其中(zhōng):基本支出18,661,995.23元,與上年對比部門預算總支出增加28,965,648.40元,增幅67.01%。财政撥款安(ān)排支出增加26,006,948.40元,增幅64.65%,其中(zhōng):基本支出增加1,544,495.23元,增幅9.02%,主要原因分(fēn)析:2023年在職人員變動,職工(gōng)職務(wù)工(gōng)資、薪級工(gōng)資變動,人員經費、公(gōng)用(yòng)經費有(yǒu)所增加,因此2023年基本支出預算整體(tǐ)較2022年基本支出預算有(yǒu)所增加;項目支出47,572,453.17元,與上年對比項目支出增加24,462,453.17元,增幅105.85%,主要原因分(fēn)析:我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會(雲發改社會〔2017〕1111号)文(wén)件批複,結合項目實際增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元。
(一)财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
一般公(gōng)共服務(wù)支出-民(mín)族事務(wù)-其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出199,335.10元,主要用(yòng)于省級民(mín)族機動金文(wén)化教育專項資金中(zhōng)的其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出。
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護2,090,000.00元,主要用(yòng)于(1)搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出246,000.00元;(2)雲南少數民(mín)族陳列展覽支出189,800.00元;(3)公(gōng)共服務(wù)(講解服務(wù))支出81,600.00元;(4)博物(wù)館研究信息支出76,000.00元;(5)博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出45,600.00元;(6)博物(wù)館财務(wù)辦(bàn)公(gōng)支出22,500.00元;(7)博物(wù)館機構運行、環境維護及水電(diàn)支出30,000.00元;(8)文(wén)物(wù)保護專項經費編外人員支出1,398,500.00元。與上年對比無增減變動。
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館58,902,535.96元,主要用(yòng)于(1)雲南民(mín)族博物(wù)館人員及公(gōng)用(yòng)支出13,619,417.89元(其中(zhōng):工(gōng)資福利支出11,607,563.00元、其他(tā)社會保障繳費支出191,738.83元、辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出262,259.58元、郵電(diàn)費支出62,000.00元、差旅費支出70,000.00元、維修(護)費支出100,000.00元、培訓費支出20,000.00元、公(gōng)務(wù)接待費支出10,000.00元、專用(yòng)材料費支出20,000.00元、委托業務(wù)費支出49,000.00元、工(gōng)會經費及福利支出448,956.48元、車(chē)輛運行維護費支出43,100.00元、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出45,000.00元、部門機動經費支出590,000.00元、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置支出99,800.00元);(2)雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項經費支出41,008,500.00元;(3)第二批省預算内前期工(gōng)作(zuò)經費(雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目)專項資金支出2,274,618.07元;(4)中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)體(tǐ)驗館(雲南展區(qū))體(tǐ)驗項目專項經費支出2,000,000.00元。與上年對比,文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館支出增加25,060,135.96元,增幅69.74%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休10,260.00元,主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。與上年對比增加560.00元,增幅5.78%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,686,428.00元,主要用(yòng)于在職人員基本養老保險金。與上年對比增加302,328.00元,增幅21.84%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出716,917.88元,主要用(yòng)于上年末及當年退休人員職業年金記實資金。與上年對比增加419,717.88元,增幅141.22%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療978,930.90元,主要用(yòng)于在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加44,630.90元,增幅4.78%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助509,337.56元,主要用(yòng)于繳納單位在職人員的公(gōng)務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比增加20,637.56元,增幅4.22%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出40,703.00元,主要用(yòng)于繳納在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比減少397.00元,降幅0.97%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金1,100,000.00元,主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。與上年對比,減少40,000.00元,降幅3.51%。
(二)一般公(gōng)共預算安(ān)排支出按部門經濟科(kē)目分(fēn)類情況
基本工(gōng)資4,603,812.00元(其中(zhōng):基本支出4,603,812.00元)。
津貼補貼83,388.00元(其中(zhōng):基本支出83,388.00元)。
獎金383.651.00元(其中(zhōng):基本支出383,651.00元)。
績效工(gōng)資6,536,712.00元(其中(zhōng):基本支出6,536,712.00元)。
機關事業單位基本養老保險繳費1,686,428.00元(其中(zhōng):基本支出1,686,428.00元)。
職業年金繳費509,174.79元(其中(zhōng):基本支出509,174.79元)。
職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費978,930.90元(其中(zhōng):基本支出978,930.90元)。
公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助繳費509,337.56元(其中(zhōng):基本支出509,337.56元)。
其他(tā)社會保障繳費232,441.83元(其中(zhōng):基本支出232,441.83元)。
住房公(gōng)積金1,100,000.00元(其中(zhōng):基本支出1,100,000.00元)。
其他(tā)工(gōng)資福利支出1,398,500.00元(其中(zhōng):項目支出1,398,500.00元)。
辦(bàn)公(gōng)費157,259.58元(其中(zhōng):基本支出157,259.58元)。
印刷費25,000.00元(其中(zhōng):基本支出25,000.00元)。
水費65,000.00元(其中(zhōng):基本支出65,000.00元)。
電(diàn)費40,000.00元(其中(zhōng):基本支出40,000.00元)。
郵電(diàn)費62,000.00元(其中(zhōng):基本支出62,000.00元)。
差旅費70,000.00元(其中(zhōng):基本支出70,000.00元)。
維修(護)費323,080.00元(其中(zhōng):基本支出100,000.00元,項目支出223,080.00元)。
培訓費20,000.00元(其中(zhōng):基本支出20,000.00元)。
公(gōng)務(wù)接待費10,000.00元(其中(zhōng):基本支出10,000.00元)。
專用(yòng)材料費181,920.00元(其中(zhōng):基本支出20,000.00元,項目支出161,920.00元)。
委托業務(wù)費299,800.00元(其中(zhōng):基本支出49,000.00元,項目支出250,800.00元)。
工(gōng)會經費224,478.24元(其中(zhōng):基本支出224,478.24元)。
福利費224,478.24元(其中(zhōng):基本支出224,478.24元)。
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元(其中(zhōng):基本支出43,100.00元)。
其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出620,260.00元(其中(zhōng):基本支出620,260.00元)。
房屋建築物(wù)購(gòu)建40,912,501.50元(其中(zhōng):項目支出40,912,501.50元)。
辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置155,500.00元(其中(zhōng):基本支出99,800.00元,項目支出55,700.00元)。
其他(tā)資本性支出95,998.50元(其中(zhōng):項目支出95,998.50元)。
(三)政府性基金預算支出情況
本部門沒有(yǒu)政府性基金預算支出,所以本表公(gōng)開空表。
(四)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出情況
本部門沒有(yǒu)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付情況,所以“省對下轉移支付預算表”“省對下轉移支付績效目标表”公(gōng)開空表。
(一)與中(zhōng)央配套事項
本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。
(二)按既定政策标準測算補助事項
本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門沒有(yǒu)經濟社會事業發展事項。
六、政府采購(gòu)預算情況
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定,編制了政府采購(gòu)預算,共涉及采購(gòu)項目16個,政府采購(gòu)預算總額1,207,580.00元,其中(zhōng):政府采購(gòu)貨物(wù)預算170,500元、政府采購(gòu)服務(wù)預算1,037,080元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0.00元。
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計53,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,具(jù)體(tǐ)變動情況如下:
(一)因公(gōng)出國(guó)(境)費
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年因公(gōng)出國(guó)(境)費預算為(wèi)0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)(境)團組0個,因公(gōng)出國(guó)(境)0人次。
與上年對比無增減變化。
(二)公(gōng)務(wù)接待費
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)10,000.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次為(wèi)15次,共計接待143人次。
與上年對比無增減變化。
(三)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)43,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中(zhōng):公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%;公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費43,100.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛,年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目标情況
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年申報3個重點項目,預算績效目标情況為(wèi):1.“雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項經費”設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應二級指标“數量指标”“質(zhì)量指标”“成本指标”各1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“竣工(gōng)面積=31900平方米”“竣工(gōng)驗收合格率=100%”“建設支出超概率=0”;一級指标“效益指标”,對應二級指标“社會效益指标”1個,下設三級指标“發生建設安(ān)全事故=0次”;一級指标“滿意度指标”,對應二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”1個,下設三級指标“工(gōng)程使用(yòng)功能(néng)滿意度=95%”。2.“雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放及文(wén)物(wù)保護專項經費”設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應的二級指标為(wèi)“數量指标”3個、“質(zhì)量指标”1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi):“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量=5個”“館藏文(wén)物(wù)修複完成數量=15件”“保潔檢查合格率=90%”;設定一級指标“效益指标”,對應的二級指标“社會效益指标”3個、“可(kě)持續影響指标”1個,下設三級指标分(fēn)别為(wèi):“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”“實際完成社教活動次數=6次”“重大安(ān)全事故發生次數=0”“館藏文(wén)物(wù)病蟲害現象防治≧21個;設定一級指标“滿意度指标”1個,對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”2個,下設三級指标為(wèi)“線(xiàn)上觀衆滿意度≧90%”“觀衆對講解員滿意度≧90%”。3.“其他(tā)人員支出”項目預算績效目标設定一級指标“産(chǎn)出指标”,對應的二級指标“數量指标”1個、“質(zhì)量指标”1個,對應三級指标是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”;設定一級指标“效益指标”,對應的二級指标“社會效益指标”1個,下設三級指标為(wèi)“服務(wù)觀衆數量≧60萬人次”;設定一級指标“滿意度指标”,對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個,下設三級指标為(wèi)“觀衆對講解員滿意度=90%”。
九、其他(tā)公(gōng)開信息
(一)專業名(míng)詞解釋
1.财政撥款收入:本年度從同級财政部門取得的各類财政撥款。
2.一般公(gōng)共預算收入:政府憑借國(guó)家政治權力,以社會管理(lǐ)者身份籌集以稅收為(wèi)主體(tǐ)的财政收入,主要用(yòng)于保障和改善民(mín)生、維持國(guó)家行政職能(néng)正常運轉、保障國(guó)家安(ān)全等方面。
3.一般公(gōng)共預算支出:通過一般公(gōng)共預算收入統籌安(ān)排的支出。其功能(néng)分(fēn)類範圍主要包括:一般公(gōng)共服務(wù)、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出:為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。
5.項目支出:在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。
6.博物(wù)館支出:反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。
7.文(wén)物(wù)保護支出:反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出;
8.商(shāng)品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出。
(二)機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館部門2023年機關運行經費安(ān)排0.00元,與上年對比無增減變動,主要原因分(fēn)析:雲南民(mín)族博物(wù)館屬公(gōng)益一類事業單位,因此無機關運行經費。
(三)國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況
截至2022年12月31日,雲南民(mín)族博物(wù)館部門資産(chǎn)總額377,193,012.32元,其中(zhōng),流動資産(chǎn)11,990,097.67元,固定資産(chǎn)55,242,356.80元,對外投資及有(yǒu)價證券0.00元,在建工(gōng)程307,144,274.31元,無形資産(chǎn)2,816,283.54元,其他(tā)資産(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資産(chǎn)總額增加43,916,699.83元,其中(zhōng)固定資産(chǎn)增加44,267,650.82元。處置房屋建築物(wù)0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資産(chǎn)1項,賬面原值357,970.07元,實現資産(chǎn)處置收入0.00元;資産(chǎn)使用(yòng)收入2,321,550元,其中(zhōng)出租資産(chǎn)8,661.15平方米,資産(chǎn)出租收入2,321,550元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)精(jīng)準數據,需在完成2022年決算編制後才能(néng)彙總,此處公(gōng)開為(wèi)2022年12月(2023年1月上報)資産(chǎn)月報數據。
(四)其他(tā)需要說明事項
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年部門預算表《政府性基金預算支出預算表》《政府購(gòu)買服務(wù)預算表》《省對下轉移支付預算表》《省對下轉移支付績效目标表》《上級補助項目支出預算表》無數據,故公(gōng)開空表。